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我院召开专项内部审计工作进点会

时间:2013-10-11  来源:   作者:   最后编辑:zptc

10月10日,根据省公司风险管理部的要求,也为了对学院教学专项经费、科研经费合规性进行审计,我院召开了专项内部审计工作会议,全体内审工作小组成员参加了会议。会议由学院分管风险管理工作的副院长朱荣主持。

会上学院风险管理部门负责人、学院综合管理部主任胡波对本次内审工作进行了布置,朱荣副院长、王志良副院长分别对本次内审工作提出了要求。

进点会后,工作小组严格按照内审规范程序进行审计。通过认真查阅材料、抽查财务凭证、咨询相关人员了解情况后,内审工作小组认为,学院的教学专项与科研经费使用基本符合上级及学院的相关制度办法的规定,同时工作小组也指出了学院在教学专项、科研经费使用中存在的一些问题,并提出了整改的初步意见。最后,工作小组召集相关人员进行沟通交流,确认审计结果。(工会 供稿)

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